鼎智科技(873593) - 内部控制审计报告
内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-25 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称鼎智科技公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鼎智 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | | | | | 二、报告附件…………………………………………………… | 第 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 页 | | (三) | 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 5 页 | | (四) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 6-7 | ...