上半年经营情况 - 2024年上半年营业收入40,911.85万元,同比下降10.66% [2] - 归母净利润2,020.38万元,同比增加250.27%;扣非净利润2,043.13万元,同比增加298.96%;基本每股收益0.16元/股,同比增加220% [2] - 上半年毛利率为21.34%,较去年同期增长5.25个百分点 [2] - 地产收入占比从去年的60%降至30%,新签合同额中地产占比下降至23% [2] - 国家战略项目收入占比约为40%,材料销售占比19%,其他占比11% [2] - 关键项目毛利率达30%左右,整体毛利率较去年同期提高5个百分点 [2] - 四项费用同比下降28% [2] 公司战略发展方向 - 实施“121战略”,以岩土工程服务为中心,包括研发、咨询设计和施工 [2] - 以核心技术 + 核心材料为国家战略服务,涉及核电、水利水电等国家重点基础设施项目 [2] - 以智能装备和特种材料为支撑,先应用于自身业务,再推广给同行 [2] - 拓展国际化业务,响应“一带一路”倡议,初步确定东南亚和中东市场 [2][3] 问答环节 核电业务 - 未来核电建设市场将增加四五倍,整体岩土工程体量有几十倍变化,市场规模约150亿/年 [3] - 核电中几乎所有岩土工程技术都会应用,公司竞争力体现在提供一揽子解决方案、有品牌和行业地位、拥有核心技术 [3] 水利水电业务 - 水利水电领域应用地基处理等多种技术,公司优势在于智能感知超级旋喷(SJT)和固化剂材料,且擅长科研成果落地 [3] 转型优势及技术先进性 - 转型核心优势体现在上市平台、核心技术和材料、对岩土工程领域的深刻理解 [4] - 通过联合研发设置双重壁垒,持续研究创新保持技术先进性 [4] 固化剂产销 - 未来两年聚焦将材料应用于自身重特大项目,树立品牌形象后逐步开展外销 [4] 应收账款 - 2024年半年度应收账款中地产占60%、其他占40%,正常按账龄计提坏账准备约1400万元,减少利润1400万元 [4] 行业转型影响 - 转型后国家战略领域现金流更好,能达到80%-90%且项目节点守时,毛利率提升10个点以上 [4] 新材料业务 - 以客户需求为导向,不同项目业主需求有差异 [4]
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