公司基本信息 - 公司注册地址于2022年2月23日变更[15] - 公司办公地址为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号,邮政编码为529145[15] - 董事会秘书为唐秀雷,证券事务代表为黄敏龄[16] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券时报、证券日报,证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[17] 财务审计情况 - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 利润分配情况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负[6] - 公司拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本[6] - 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三十八次会议以及第三届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.61亿元,较2023年增长2.81%[22] - 2024年扣除特定收入后营业收入18.86亿元,较2023年减少2.45%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4.27亿元,2023年为 -4.55亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5.61亿元,较2023年末减少46.36%[22] - 2024年总资产30.90亿元,较2023年增长0.10%[22] - 2024年基本每股收益 -0.85元/股,2023年为 -0.89元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率 -53.93%,2023年为 -35.28%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.37%,较2023年减少1.35个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入7.46亿元,归属于上市公司股东的净利润 -3.08亿元[25] - 2024年非经常性损益合计1597.83万元,2023年为-1655.95万元,2022年为-1114.21万元[28][29] - 应收款项融资期初余额6273.61万元,期末余额988.41万元,当期变动-5285.20万元[30] - 报告期内公司实现营业收入21.61亿元,较上年同期增长2.81%[33] - 2024年度公司实现营业收入216,142.38万元,归属上市公司股东净利润-42,677.47万元,整体仍亏损[77] - 报告期内公司营业收入较2023年增长,亏损幅度同比收窄,经营情况有所改善[78] - 报告期内营业收入216,142.38万元,较上年同期增加2.81%[90] - 报告期内归母净利润-42,677.47万元,较上年同期亏损幅度收窄[91] - 报告期内计提存货跌价准备4,978.95万元[91] - 营业成本2,273,174,050.83元,较上年同期增长11.04%[92] - 销售费用3,999,184.73元,较上年同期下降29.34%[92] - 财务费用90,949,227.56元,较上年同期增长43.74%[92] - 主营业务收入188,634.72万元,同比下降2.45%;主营业务成本197,022.16万元,同比上升4.66%[95] - 境内营业收入18.86亿元,同比降2.45%,营业成本19.70亿元,同比增4.66%,毛利率-4.45%,减少7.10个百分点;境外营业收入7.35万元,同比增272.73%,营业成本1.94万元,同比增46.17%,毛利率73.59%,增加40.93个百分点[98] - 直销营业收入18.86亿元,同比降1.27%,营业成本19.70亿元,同比增6.57%,毛利率-4.45%,减少7.69个百分点;经销营业收入和成本为负,同比降100%[98] - 销售费用本期数为3,999,184.73元,上年同期数为5,660,079.21元,变动比例为-29.34%[114] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为73,914,202.48元,上年同期数为-326,172,416.00元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为42,636,513.92元,上年同期数为209,321,855.93元,变动比例为-79.63%[115] - 货币资金本期期末数为170,533,489.05元,占总资产比例5.52%,上期期末数为92,970,395.48元,占比3.01%,变动比例83.43%[117] - 应收票据本期期末数为173,499,256.65元,占总资产比例5.62%,上期期末数为75,175,725.53元,占比2.44%,变动比例130.79%[117] - 应收账款本期期末数为233,186,707.73元,占总资产比例7.55%,上期期末数为102,842,269.86元,占比3.33%,变动比例126.74%[117] - 报告期投资额为15,834,240.00元,上年同期投资额为306,622,575.90元,变动幅度为-94.84%[122] - 以公允价值计量的金融资产中其他资产期初数为62,736,135.64元,期末数为9,884,139.93元,其他变动为-52,851,995.71元[124] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-426,774,735.02元,拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,现金分红金额为0元,占净利润比率为0%,以现金方式回购股份计入现金分红金额为59,999,948.47元[182] 各业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末,公司碳酸锂产能已达年产2.4万吨,出货量同比大幅增长[34] - 硫酸镍出货量超过2万吨,硫酸盐类产品收入占主营业务收入比例超30%[34] - 2024年公司中间品硫酸镍、硫酸钴等硫酸盐产品产销量大幅增长,客户覆盖多家知名锂电企业[51] - 碳酸锂销售收入3.64亿元,同比增长3,868.02%;硫酸盐类产品销售收入6.65亿元,同比增长238.18%[90] - 前驱体生产量8649.08吨,同比降30.31%,销售量8904.11吨,同比降33.01%,库存量2337.45吨,同比降10.57%[100] - 硫酸镍生产量21103.08吨,同比增84.75%,销售量22047.00吨,同比增240.55%,库存量183.00吨,同比降92.20%[100] - 碳酸锂生产量4654.36吨,同比增934.17%,销售量4960.43吨,同比增7411.25%,库存量56.00吨,同比降84.99%[100] - 硫酸钴生产量3319.48吨,同比增977.75%,销售量3663.00吨,同比增776.32%,库存量70.49吨,同比降80.57%[100] - 球形氢氧化镍生产量765.92吨,同比增67.12%,销售量675.64吨,同比增124.39%,库存量375.16吨,同比增55.67%[100] 项目进展情况 - 募投项目为年产5万吨高端三元锂电前驱体(NCA、NCM)和1万吨电池氢氧化锂项目[13] - 2024年3月终止广西三元正极材料前驱体项目,计划终止芳源锂业相关项目[35] - 2024年11月与广清建材成立清远芳源锂业,相关项目预计2025年投产[35] - 2025年公司将推动清远芳源锂业和芳源锂能项目建设,缓解原料供应压力并降低运输成本[138] - 截至报告期末,公司已建成投产产能为3.4万吨前驱体、2.4万吨电池级碳酸锂、4.56万吨中间品镍钴盐及0.18万吨球镍[82] - 公司募投项目部分产能技术改造,导致本期产能利用率偏低、停工损失增加,效益不及预期[83] - 截至2024年末,公司硫酸盐类产能提升至每年4.56万吨,碳酸锂产能提升至每年2.4万吨,前驱体产能调整为每年3.4万吨[139] - 2025年公司将继续对部分产能进行技术改造,提升碳酸锂产能[139] 研发情况 - 报告期内研发的超高镍三元、二元、四元前驱体等产品已送样或批量供货[37] - 报告期内在镍、锂分离提纯技术上获突破,获发明专利授权[38] - 与中南大学合作研发的锂萃取新工艺已产业化,已申请提锂相关专利10项[38] - 公司高纯电子化学品产品纯度达5N(即99.999%),已实现批量生产并出货[41,39] - 2025年2月公司成立全资子公司芳源芯材,围绕芯片制造开展高纯电子化学品研发与生产[39] - 公司锂回收技术锂收率高达99%以上,处于行业领先水平,锂萃取新工艺已实现产业化[52] - 报告期内公司新增专利申请9项,获得专利授权5项,其中发明专利1项[62] - 截至报告期末,公司累计获得发明专利授权24项、实用新型专利授权59项、软件著作权6项、商标1项[63] - 本年度费用化研发投入72,786,382.26元,上年度为99,274,907.86元,变化幅度为-26.68%[66] - 本年度研发投入合计72,786,382.26元,上年度为99,274,907.86元,变化幅度为-26.68%[66] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为3.37%,上年度为4.72%,减少1.35个百分点[66] - 动力型大粒径NCM90.54.55 - 15μm新产品开发预计总投资5,000,000.00元,本期投入3,284,383.06元,累计投入3,284,383.06元[68] - 动力型大粒径NCM9055 - 12.5μm新产品开发预计总投资5,000,000.00元,本期投入3,291,716.07元,累计投入3,291,716.07元[68] - 动力型大粒径NCM9064 - 10.5μm新产品开发预计总投资5,000,000.00元,本期投入3,659,578.80元,累计投入3,659,578.80元[68] - 动力型大粒径NCM9451 - 13μm新产品开发投入600万美元,已完成前驱体样品,Ni含量94.0±0.5mol% [69] - 动力型单晶NCM9631 - 3.5μm新产品开发投入600万美元,已完成前驱体样品,Ni含量96.0±0.5mol% [69] - 动力型单晶NCM620731 - 4μm新产品开发投入500万美元,已完成前驱体样品,Ni含量62.0±0.8mol% [69] - 动力型小粒径NC94 - 3.5μm新产品开发投入500万美元,已完成前驱体样品,Ni含量94.0±0.3mol% [70] - 动力型中粒径NC94 - 13.5μm新产品开发投入500万美元,已完成前驱体样品,Ni含量94.0±0.3mol% [70] - 动力型中粒径NCM92 - 12.5μm新产品开发投入500万美元,已完成前驱体样品,Ni含量92.0±0.5mol% [70] - 动力型大粒径NCM9451 - 13μm前驱体振实密度1.8±0.2g/cm³,SO₄²⁻≤9000ppm [69] - 动力型单晶NCM9631 - 3.5μm前驱体振实密度1.8±0.2g/cm³,SO₄²⁻≤6000ppm [69] - 动力型小粒径NC94 - 3.5μm前驱体振实密度1.9±0.2g/cm³,SO₄²⁻≤2700ppm [70] - 动力型中粒径NC94 - 13.5μm前驱体振实密度2.0±0.2g/cm³,SO₄²⁻≤6000ppm,裂球率≤5‰ [70] - 2024年在研项目中动力型中粒径NCM96.5 - 8.0μm新产品开发投入500万美元,其他项目投入3770万美元,合计投入8370万美元[71] - 公司研发人员本期数量为122人,占公司总人数比例为12.80%,上期数量为141人,占比为14.51%[73] - 研发人员本期薪酬合计1877.44万元,平均薪酬15.39万元;上期薪酬合计2069.14万元,平均薪酬14.67万元[73] - 研发人员学历结构中硕士研究生5人、本科35人、专科26人、高中及以下56人[73] - 研发人员年龄结构中30岁以下45人、30 - 40岁54人、40 - 50岁13人、50 - 60岁10人[73] - 公司研发出稳定可靠制备工艺,关键指标如BET为4.5±2.0㎡/g、振实密度≥2.0g/cm³等达到或超预期[71] - 完成动力型中粒径NCM96.5 - 8.0μm前驱体样品,关键指标如D50为8.0±0.5μm、Ni为96.5±0.5mol%等达到预期[71] - 公司“萃杂不萃镍”技术改进国内镍湿法冶金工艺流程,降低高纯硫酸镍制造成本
芳源股份(688148) - 2024 Q4 - 年度财报