南新制药:2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[18] 未来展望 - 2024年持续改进完善内控制度提升管理水平[19] 其他 - 董事长(已获授权)为胡新保[20]
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[18] 未来展望 - 2024年持续改进完善内控制度提升管理水平[19] 其他 - 董事长(已获授权)为胡新保[20]