微创光电:监事会对董事会关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见
审计相关 - 大信会计师事务所对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 董事会对非标准审计意见事项做专项说明[1] - 监事会同意董事会说明和意见并持续监督应对工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[2]
审计相关 - 大信会计师事务所对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 董事会对非标准审计意见事项做专项说明[1] - 监事会同意董事会说明和意见并持续监督应对工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[2]