中纺标:内部审计工作规定
证券代码:873122 证券简称:中纺标 公告编号:2024-053 中纺标检验认证股份有限公司 内部审计工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本规定所称"内部审计",是指内部审计部门依据国家法律法规以及公 司内部各项规章制度,对公司各单位财务收支、经营绩效、资产质量的真实合法 性以及内部控制和风险管理体系的健全有效性实施独立、客观的内部监督、评价 和建议,以促进单位完善治理、实现发展目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促 进公司实现发展战略。 第五条 公司各内部机构及下属企业应当遵守本制度的规定,配合内部审计部 门依法履行职责,不得妨碍内部审计部门的工作。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议,审议通过《关于 制定<内部审计工作规定>的议 ...