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长园集团:2023年度内部控制审计报告
600525长园集团(600525)2024-04-19 19:42

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.40%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为97.32%[16] - 公司资金为人民币32400000万元整[36] 内控情况 - 2023年12月31日财务报表内部控制有效[6] - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[11] - 公司报告期内不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24][25][26] 未来展望 - 2024年从内控要素入手,重点分析重要子公司等[26] - 2024年深化以风险为导向的内部控制体系建设[26]