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东方明珠:关于东方明珠非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
600637东方明珠(600637)2024-04-19 16:58

关于东方明珠新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28807 号 东方明珠新媒体股份有限公司董事会: 我们审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"东方明珠")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月18日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,东方明珠编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方明珠管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,东方明 珠汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所 载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解东 ...