华域汽车:华域汽车2023年内控审计报告
审计相关 - 普华永道审计华域汽车2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普华永道认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月27日[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 普华永道对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有不能防错和发现错报可能,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 普华永道审计华域汽车2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普华永道认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月27日[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 普华永道对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有不能防错和发现错报可能,推测未来有效性有风险[5]