上海机电:上海机电2023年度内部控制审计报告
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海机电股份有限公司(以下简称"机电股份")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是机电股份 董事会的责任。 上海机电股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0161 号 (第一页,共二页) 上海机电股份有限公司全体股东: 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 0161 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,机电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...