四川长虹:四川长虹2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财报内控有效[4][5] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[21] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为67.03%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为60.73%[9] 缺陷定量标准 - 财报内控潜在错报占营收、资产、所有者权益总额比重重大缺陷定量标准为≥0.5%[16] - 财报内控潜在错报占利润总额比重重大缺陷定量标准为≥10%[16] - 非财报内控直接财产损失金额占营收总额比重重大缺陷定量标准为≥0.1%[17] - 非财报内控直接财产损失金额占利润总额比重重大缺陷定量标准为≥10%[17] - 非财报内控直接财产损失金额占资产总额比重重大缺陷定量标准为≥0.2%[17]