星湖科技:2023年内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13][15][16] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[17][18] 缺陷情况及整改 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷风险可控且已整改[19][20] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷已落实整改[21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22]