岳阳林纸:岳阳林纸2023年度内部控制审计报告
目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………第 | | 4 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-108 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了岳阳林纸股份有限公司(以下简称岳阳林纸公司)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 天健会计师事务所(特殊普通合伙 ...