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连云港:关于江苏连云港港口股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
601008连云港(601008)2024-03-28 19:16

关于江苏连云港港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位:江苏连云港港口股份有限公司 审计单位:上会会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2326 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏连云港港口股份 有限公司(以下简称"连云港股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3月28日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第2320号)。在此基础上,我们审核了后 附的连云港股份管理层编制的"江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 连云港股份管理层的责任是提供真实、 ...