首药控股:首药控股(北京)股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责的情况报告
审计相关决策 - 2023年8月29日同意续聘天健所为2023年度审计机构[5] - 2024年1月19日同意天健所2023年度审计工作安排[6] - 2024年2月29日关注天健所审计工作执行及调整事项[6][7] - 2024年4月15日通过相关议案并提交董事会[7] 审计情况 - 天健所对2023年度财报及内控有效性审计,出具标准无保留意见[2][3] - 审计围绕货币资金、金融工具等重点展开[3] - 天健所制定方案完成工作,解决重难点问题[3][4] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所表现良好,按时完成年报审计[8] - 董事会审计委员会严格履行对天健所监督职责[8]