瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 德可使用手机"扫一扫"成进入"进加会计师行业统一监管平台(http://wcmos.gov.co)"进行企业 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://wc.mosf.gov.co)"进行企业 " 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03871 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,瑞晟智能公司于 2023年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"瑞晟智能公司")2023年12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞晟智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...