锦旅B股:锦旅B股内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2024年4月10日[12]
财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2024年4月10日[12]