英力特:内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 立信会计师事务所出具审计报告,注册会计师为崔云刚和王泽民[9] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 立信会计师事务所出具审计报告,注册会计师为崔云刚和王泽民[9] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]