北京文化:内部控制审计报告
北京京西文化旅游股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕15 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"北京文化或公司")2023年 12 月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、北京文化对内部控制的责任 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mef.gov.cn)" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mef.jpv.cn)" 让行业 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(静殊 苏 亚 审 内 (2024) 15 号 内部控制审计报告 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定, ...