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粤桂股份:内部控制审计报告
000833粤桂股份(000833)2024-03-29 20:19

广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500011号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.ml/__进行在线 _ 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500011 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、粤桂股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤桂股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,粤桂股份于 2023年12月 31 日按照《企业内部 ...