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联合精密:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
001268联合精密(001268)2024-04-25 21:21

人员数据 - 截至2023年12月31日,大华所合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入332731.85万元,审计业务收入307355.10万元,证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度大华所上市公司审计客户488家,年报审计收费总额61034.29万元,同行业上市公司审计客户15家[1] - 公司2023年度聘请大华所费用合计85万元[3] 审计意见 - 大华所认为公司财务报表按准则编制,公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 大华所认为公司保持有效财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告[4] 各方评价 - 审计委员会认为公司财报按准则编制,公允反映财务状况等[6] - 公司董事会认为大华所在年报审计中表现良好,按时完成工作[7]