传化智联:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 纳入评价范围主要业务为传化物流和化学业务[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产错报金额分一般、重要、重大[9] - 非财务报告内控缺陷按利润、资产错报金额分一般、重要、重大[11] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 内控结论 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[4]