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广东建工:内部控制审计报告
002060粤水电(002060)2024-04-14 15:40

内部控制相关 - 审计广东省建筑工程集团股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 广东建工2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]