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海鸥住工:内部控制审计报告
002084海鸥住工(002084)2024-04-19 20:58

财务审计 - 审计广州海鸥住宅工业股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月18日[8]