湘潭电化:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报比例划分[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[11][12]
内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报比例划分[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[11][12]