东方锆业:内部控制审计报告
财务审计 - 审计广东东方锆业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 东方锆业于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月18日[10]
财务审计 - 审计广东东方锆业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 东方锆业于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月18日[10]