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东方锆业:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
002167东方锆业(002167)2024-04-18 22:01

审计机构情况 - 截至2023年12月31日,大华所合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券服务业务审计报告的1141人,国内设30家分支机构[2] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[2] 审计相关决策 - 2023年10月13日多会议审议通过续聘2023年度审计机构议案,10月31日经临时股东大会通过[4] - 2023年11月15日公司会议审议通过年报审计工作安排议案并沟通审计事项[7] 审计沟通进展 - 2024年1月30日公司会议审议业绩预告议案,审阅报表并沟通审计进度[7] - 2024年3月27日公司会议审议内部审计总结及计划报告,审阅报表并沟通初步审计意见[8] 审计评价 - 大华所认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为大华所表现良好,完成2023年度报告审计,2024年将继续履职[10]