中天服务:内部控制审计报告
中天服务股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D- 0025 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mo£eov.cn)"第 一、 内部控制审计报告 1—2 目 录 · and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of . . t and the t the could min : 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GE ...