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海利得:内部控制审计报告
002206海利得(002206)2024-04-14 15:40

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]