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永安药业:内部控制审计报告
002365永安药业(002365)2024-04-18 20:38

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,报告编号信会师报字[2024]第ZE10139号[2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]