双象股份:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构,待2023年年度股东大会审议[1] - 第七届董事会第十次会议6票同意通过续聘议案[12] - 续聘自2023年年度股东大会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日,大华合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券审计报告的1141人[3] - 2022年度业务总收入332,731.85万元,审计业务收入307,355.10万元,证券业务收入138,862.04万元[3] - 2022年度上市公司审计客户488家,年报审计收费总额61,034.29万元[3] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次,103名从业人员受罚[6] 审计人员情况 - 项目合伙人薛祈明近三年签上市公司审计报告5家,挂牌公司4家[7] - 签字注册会计师丁颖近三年签上市公司1家[7] - 项目质量控制复核人邱俊洲近三年承做或复核超20家次[7] 审计费用 - 2023年度审计费用65万元,2024年度费用协商确定[9][10]