青龙管业:宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会关于2024年半年度计提减值准备合理性的说明
业绩总结 - 公司对2024年6月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备和信用减值准备[1] 其他新策略 - 董事会审计委员会认为计提符合准则和实际情况,无操纵利润,公允反映财务,信息真实合理并同意计提[1]
业绩总结 - 公司对2024年6月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备和信用减值准备[1] 其他新策略 - 董事会审计委员会认为计提符合准则和实际情况,无操纵利润,公允反映财务,信息真实合理并同意计提[1]