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宝莫股份:内部控制审计报告
002476宝莫股份(002476)2024-04-28 15:52

内部控制 - 审计山东宝莫公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错风险,未来有效性有风险[7] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2011]0130号[17] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[17] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[19] 报告报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[19]