长青集团:年度关联方资金占用专项审计报告
广东长青(集团)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些管卖会(b 报告编码:沪24E6E ZHONGHUA 广东长青(集团) 股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01695 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青(集团)股份有限公 司(以下简称"长青集团")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024) 第 01694 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,长 ...