长青集团:内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占营收比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 业务与风险 - 纳入评价范围主要业务有垃圾处理及发电等[5] - 重点关注高风险领域包括对外投资管理[6]
内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占营收比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 业务与风险 - 纳入评价范围主要业务有垃圾处理及发电等[5] - 重点关注高风险领域包括对外投资管理[6]