长青集团:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
广东长青(集团)股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022年度收入总额(经审计):5.48亿元 2022年度审计业务收入(经审计):4.41亿元 会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1985年9月1日 2022年度证券业务收入(经审计):1.75亿元 2023年度上市公司审计客户家数:70家 (一)会计师事务所基本情况 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市嘉定区 首席合伙人:陆士敏 上年度末合伙人数量:65人 上年度末注册会计师人数:351人 ...