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安奈儿:董事会审计委员会年报工作规程(2024年9月)
002875安奈儿(002875)2024-10-07 15:58

审计工作安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[3] - 审计委员会有权了解审计进度督促提交报告[3] 财务报表审阅 - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅报表并形成意见[3][5] 沟通协调 - 财务负责人协调审计委员会和注册会计师沟通[6] 保密与决议 - 年报编制审议期间审计委员负有保密义务[4] - 审计报告完成后审计委员会表决决议提交董事会[8] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘事务所,改聘需多流程[4][5] - 续聘或改聘下一年度事务所需评价并经相关流程[11][12]