凌霄泵业:内部控制审计报告
【天衡专字(2024)00210 号】 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00210 号 广东凌霄泵业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"凌霄泵业")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,凌霄泵业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张文涛 中国·南京 2024 年 4 月 9 日 中国注册会计师:葛启海 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...