华盛昌:内部控制审计报告
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000151 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:京24XJEN 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000151 号 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称 华盛昌公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...