华宇软件:监事会关于《董事会对公司2022年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
股份有限公司 北京华宇软件 CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及 事项影响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对北京华宇软件股份有限公司(以下 简称"公司"或"华宇软件")2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告(大华审字[2023]001723 号)。公司董事会就公司 2022 年 度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除出具了专项说明公司监事会认真 审阅了董事会出具的专项说明,发表如下意见: 经审核,公司董事会出具的《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项 意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。公司监事会同意董事会出具的专项说明。公 司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工 作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六 ...