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富邦股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
300387富邦股份(300387)2024-04-18 18:33

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 公司于2023年4月16日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议, 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议,2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 中审众环《审计业务约定书》,遵照《中国注册会计师审计准则》和其他职 业规范,中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制有效性进行了审计并出具了专项报告。在本年度审计工作过程中,中审众 环运用职业判断,并保持执业怀疑,并就与财务报表和内部控制审计相关的责任、 计划的审计范围和时间安排的总体情况与治理层进行了沟通。 经审计,中审众环认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注;公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保 ...