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怡达股份:内部控制鉴证报告
300721怡达股份(300721)2024-04-19 16:38

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.org/ "进行查询" 江苏怡达化学股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字(2024)00627 号】 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了江苏恰达化学股份有限公司(以下简称"怡达股份")管理当局对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恰达股份管理当局的责任是建立 健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对恰达股份内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施鉴证工 作,以对恰达股份关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核 ...