晶雪节能:2023年度内部控制评价报告
江苏晶雪节能科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告关于内部控制重大、重要缺陷的认定情况,截至内部控制评 价报告基准日,财务报告不存在内部控制重大、重要缺陷。董事会认为,公司已按 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范 体系"),结合江苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和 评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和 ...