蓝科高新:公司监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见
审计相关 - 中审众环对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告和内控审计报告[2] 监事会意见 - 监事会对两份审计报告无异议,同意《专项说明》[2] - 监事持续关注相关事项进展[3] - 监事督促推进消除影响措施[4] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月27日[5]
审计相关 - 中审众环对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告和内控审计报告[2] 监事会意见 - 监事会对两份审计报告无异议,同意《专项说明》[2] - 监事持续关注相关事项进展[3] - 监事督促推进消除影响措施[4] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月27日[5]