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和顺石油:和顺石油董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
603353和顺石油(603353)2024-04-26 21:07

容诚会计师事务所自接受委托后,2023 年 11 月对和顺石油财务状况进行了 预审。主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查,分析、评估审计风险, 确定年报审计的重点领域和主要环节,与审计及预算审核委员会、财务部门协商 确定审计计划,并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 2023 年 12 月 28 日,容诚会计师事务所对和顺石油及其子公司的现金、固 定资产、使用权资产、存货进行了盘点。 从 2024 年 2 月 26 日--2024 年 3 月 26 日,容诚会计师事务所对和顺石油及 其子公司 2023 年度财务报表、合并财务报表及相关信息进行审计,按照中国注 册会计师审计准则和质量控制规范,完成审计工作底稿,形成初步审计意见,与 财务部门、审计及预算审核委员会、独立董事进行沟通、汇报,就审计中的有关 问题进行协商,完成审计报告初稿。 从 2024 年 4 月中旬--2024 年 4 月下旬,按照质量控制和审核规范,整理、 完善工作底稿,进行三级复核程序,与财务部门作最后沟通,出具正式报告。 在年度财务报告审计和内部控制审计期间,2023 年 11 月 27 日、2024 年 3 月 1 ...