翔港科技:2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.61%,营收占比99.31%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报金额占比>0.5%为重大缺陷等[15] - 非财务报告内控损失金额≥500万元为重大缺陷等[17] 评价相关 - 公司依据规范体系开展内控评价,标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围主要有7家公司[7]
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.61%,营收占比99.31%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报金额占比>0.5%为重大缺陷等[15] - 非财务报告内控损失金额≥500万元为重大缺陷等[17] 评价相关 - 公司依据规范体系开展内控评价,标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围主要有7家公司[7]