翔港科技:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对翔港科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 翔港科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为翔港科技于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在不能防错、测未来有效性有风险[5]
财务审计 - 审计公司对翔港科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 翔港科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为翔港科技于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在不能防错、测未来有效性有风险[5]