和林微纳:2023年度内部控制评价报
业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.29%,营收占比95.82%[9] 违规情况 - 2024年3月收江苏证监局警示函,2022年曾挪用募资付会费[17] - 2023年10月9日已转回挪用的20,000元会费[18] 未来展望 - 2024年继续落实内控规范,强化内控意识[20]
业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.29%,营收占比95.82%[9] 违规情况 - 2024年3月收江苏证监局警示函,2022年曾挪用募资付会费[17] - 2023年10月9日已转回挪用的20,000元会费[18] 未来展望 - 2024年继续落实内控规范,强化内控意识[20]