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中广核技:内部控制审计报告
000881中广核技(000881)2024-04-26 20:41

财务审计 - 立信审计中广核技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 中广核技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[9]