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翔腾新材:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏翔腾新材料股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告
001373翔腾新材(001373)2024-04-24 19:28

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00319 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00319 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证翔腾新材关于与财务报表相关内部控制有 效性的自我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为,翔腾新材已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求,于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 此页无正文,为《江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》(天衡专 字(2 ...